近年来,泗阳农商银行践行“靠前一步、主动作为”审计理念,压实工作责任,创新工作方法,持续提升审计工作质效,为全行高质量发展提供坚强有力的审计监督保障。
健全“三项机制”,
构筑内审工作“新格局”
健全审计组织机制。建立由党委统一领导、董事会垂直管理、董事长直接分管的内部审计组织体系。规范审计部门职责,内部审计部门仅就检查发现问题提供审计建议,不参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行,按季向董事会、监事会、审计委员会报告审计工作开展情况。健全审计考核机制。党委按季与审计部门签订目标责任状,突出对审计问题揭示及审计成效考核。实施审计人员“百分制”考核,将考核项目细分为主审项目、发现问题、问题整改等七大项,并进一步细分为17小项,以综合得分作为评优评先、外出培训等参考依据,激发工作热情。健全审计责任机制。制定审计人员行为规范、审计工作问责制度等办法,明确审计人员在发现、预警、评价、防范及控制风险各环节的职责,并按照“谁检查、谁负责”的原则,对审计项目实行审计人员、主查人、审计组长、审计部门负责人分级负责制,督促审计人员履职尽责。
强化“三大支撑”,
激活内审工作“驱动力”
打造审计尖兵,强化人才支撑。围绕审计工作任务量与审计人员配备不相适应的现实问题,从全行精选2名计算机专业人才、1名数据工程师充实审计队伍,并在各部室、支行选拔兼职审计人员39名,实行备案制,优化审计力量网格矩阵。通过“条线学”“自主学”“考级学”“跟班学”四种手段,加大对现有内审人员的培训力度,提高综合素质,增强履职保障。借助科技赋能,强化数据支撑。加大非现场审计系统以及相关业务系统应用,丰富数据指标采集,通过数据建模,对被查单位全量业务进行筛查,对推送的疑点数据进行纵向横向比对和关联分析,深挖风险点、可疑点,提高审计效率。2022年度新建立审计模型230个,筛选出疑点数据6582条,验证发现问题195个。建立联席制度,强化条线支撑。建立部门联席会议制度,针对审计过程中遇到的“疑难杂症”和发现问题,由审计部门会同合规、法务、纪检等条线,定期开展专题研究,深刻剖析成因,梳理现有制度流程,对易发问题领域组织针对性培训,减少问题屡查屡犯现象,推动审计工作由“事后监督”向“事前防范”转变。
做实“三阶管控”,
把牢内审质量“生命线”
做实审前分析研究。审前认真阅研相关国家政策、监管要求和规章制度,结合历年审计发现问题,找准审计方向,组织制定审计方案。加强进场前的非现场分析,找出问题、疑点、异常情况等,确定现场检查的样本和审计重点,做到心中有数。做实审中质量把控。通过样本核查、现场质询等方式,快速核准问题,审计取证做到证据确凿、依据清晰。把好审计底稿审核、审计报告撰写等环节,对审计方案中列明的检查要点逐项勾对、作出结论,全面客观准确揭示问题,保障现场审计质量。做实审后评估整改。抽取重点审计项目,开展后续审计,对明显存在应查出未查出问题或其它违反审计纪律的行为,严肃问责;采取整改跟踪、双线整改、整改会商、整改问责、整改销号等措施,力促审计发现问题整改到位;建立常态化信息通报机制,召开审计案例警示大会,以案为戒、以案促改。
原文标题:泗阳农商银行创新“333”审计工作法
文章链接:http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202308/03/node_B01.html#content_1225102
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