为更好地发挥内部审计监督职能,贯彻落实省联社“降本增效”工作要求,全面反映全行财务管理状况,提升财务精细化管理,近期,泗阳农商银行组织开展财务预算管理专项审计。通过审前、审中、审后“三环相扣”的模式,不仅提高该行审计工作的质量和效率,还有效推动该行财务管理制度的完善和预算管理水平的提升。
抓实审计前的统筹安排。在审计开始前,该行细化审计实施方案,进行全面统筹安排。通过对财务报表、财务收支明细以及经费账户交易数据的对比分析,确定审计重点,保障审计工作的针对性和有效性,为后续步骤打下坚实的基础。
抓实审计中的方法应用。在审计过程中,该行注重审计的方式方法,确保审计工作的质量和效率。通过综合运用审核、观察、盘点、询问、复算和分析程序等多种方法,对涉及的重要问题进行深入的审计谈话,以了解问题背后的原因并掌握真实情况,准确地发现财务管理中存在的问题,并提出有效的改进建议。
抓实审计后的问题整改。审计结束后,该行加强与被审计单位的沟通,就审计中发现的问题进行充分交流和反馈。同时,督促被审计部门对存在的问题进行限期整改,确保审计成果得到有效转化。推动该行不断完善财务管理制度,提高预算管理水平,从而实现财务的精细化管理。
原标题:泗阳农商银行财务预算审计推动精细化管理
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