江苏长江商业银行总行职能部门招聘【长期有效】(7) |
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发布时间:2015-04-14 15:05 点击: 次 |
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(十七)金融市场部
1、副总经理1名
岗位描述:根据本行经营战略,协助确定和调整本部门经营方向和营销策略;协助负责本部门相关制度的制订和部门组织架构设计、岗位设置和职责分解;协助组织金融市场部内部资金管理系统、交易系统的建立和完善;协助组织票据、债券、投资等业务的开展,推动全行资金业务的发展。
2、票据业务产品经理岗1名
岗 位描述:搜集市场需求信息,研究、分析同业产品信息,提出产品可行性分析报告;负责组织产品有关开发、管理工作,妥善处理项目开发过程中的各类问题;配合 拟订产品营销计划及收益目标,协助有关业务资格的申报工作;编制票据业务产品手册和宣传手册,配合开展票据业务产品培训;制订和完善业务操作流程和风险控 制等管理办法。
3、本币债券投资岗1名
岗位描述:负责国债、央票、政策银行债、短期融资券等债务工具的一级、二级市场投资交易;负责建立投资组合并根据市场动态变化做出调整;负责跟踪分析市场趋势,撰写分析报告。
4、人民币货币市场交易岗1名
岗位描述:负责在银行间市场进行质押式回购、同业借款、买断式回购交易等询价、报价和成交,协助中后台完成结算、资金划款等工作,配合行内相关部门进行人民币流动性管理;对货币市场交易行情、流动性状况进行分析、研究,定期完成货币市场交易及投资策略报告。
5、转贴现岗3名
岗位描述:根据行内制定的交易策略,负责联系日常票据转贴现交易业务;开拓和维护票据市场的同业客户,保障交易进行;收集市场信息,判断票据市场变化走势,提出票据业务行情、利率分析、定价风险、创新等意见,协助形成交易策略。
(十八)稽核审计部
1、副总经理1名
岗位描述:组织编制全行年度稽核审计工作计划以及审计项目方案;研究银行业内部控制政策,建立和持续完善全行审计管理体系;组织实施各种方式的审计,归纳、分析、报告审计结果并提出审计意见和管理建议。
2、现场审计专员(财务方向)
岗位描述:参与制订资金财务审计管理制度和细则;负责对总行及分支机构各项财务收支、专项资金使用和核算情况等进行审计;依据所收集、分析的数据,对业务经营中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证工作;负责审计资料、文件的归档管理。
3、现场审计专员(运营方向)
岗位描述:参与制订会计业务审计管理制度和细则;负责对总行及分支机构各项会计结算业务等进行审计;依据所收集、分析的数据,对业务经营中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证工作;负责审计资料、文件的归档管理。
4、现场审计专员(信贷方向)
岗 位描述:参与制订本行信贷业务审计管理制度和细则;负责对公司和小企业授信业务的合法性、真实性、准确性进行现场和非现场审计;对即将离任的有关管理人员 和离职客户经理的工作状况进行客观公正的全面审计;依据所收集、分析的数据,对业务经营中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证工 作;负责审计资料、文件的归档管理。
5、现场审计专员(电子渠道方向)
岗 位描述:参与制订电子银行和银行卡业务审计管理制度和细则;负责对总行及分支机构电子银行和银行卡业务发展情况进行现场和非现场审计;依据所收集、分析的 数据,对业务经营中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证工作;负责审计资料、文件的归档管理。
6、现场审计专员(员工行为方向)
岗位描述:参与制订电员工行为审计管理制度和细则;负责对总行及分支机构所属员工进行现场和非现场审计;依据所收集、分析的数据,对员工行为中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证工作;负责审计资料、文件的归档管理。
7、现场审计专员(信息科技方向)
岗 位描述:参与制订信息科技业务审计管理制度和细则;负责对全行信息科技产品的立项、设计、开发、运行、改进及日常维护等进行科学性、合规性、安全性审计; 依据所收集、分析的数据,对业务经营中存在的风险提出稽核建议;配合外部审计机构进行必要的调查取证;负责审计资料文件的归档管理。
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